目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责全省测绘与地理信息成果的质量检验;负责全省公开版地图及对外提供测绘资料的技术审查;负责测绘仪器检定。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构:质检一室、质检二室、技术保障室、审图室、仪检室、办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省自然资源厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员23人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。
车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)基础测绘质检。完成全省范围39.4万平方千米优于1米分辨率卫星遥感影像处理(2023年度)点云绘滇工程点云数字处理1342幅1:10000分幅的内外业质检任务云南省现代测绘基准体系基础设施建设—三等水准测量(边少)(2023年)三等水准测量1810.3km,共389点,内外业质检任务。2024年自然灾害防治体系建设项目的全省高分辨率卫星遥感影像补充获取影像和云南省现代测绘基准体系基础设施建设—三等水准网建设成果质检工作。
(二)行业监督检查工作进一步加强。今年加强了“双随机、一公开”检查,在检查的覆盖范围和检查的测绘资质单位家数都明显增加。省级抽查覆盖了昆明、楚雄、大理、玉溪、红河、普洱、曲靖、昭通8个州(市),抽查资质单位40家(甲级10家,乙级30家),检查了25家资质单位的25个项目的测绘成果质量,15家资质单位的质量管理体系。另外还开展了5个2023年地图审查通过的地图编制项目。
(三)保障调查监测工作。完成云南省2024年度国土变更调查优于1米高清举证影像质检、云南省自然资源常规监测卫星遥感正射影像(2023年4季度2024年1至3季度)质检,云南省2024年城市国土空间监测卫星遥感正射影像生产制作项目质检、云南省2024年城市国土空间监测8个市的监测成果质检等工作。
(四)版图审查任务。共完成地图内容审查或检定工作等项目189项。其中:审查159项,协审18项,检定5项,监督抽查4项,国检2023年审查项目检查2项,互联网发布地图监管1次。承担8.29国家版图暨测绘法宣传活动,宣传活动进入社区,科普活动进入校园。
(五)仪检业务量增长。全年共完成3100余台测绘仪器检定校准,其中:校准GNSS约1275台,检定水准仪664台,经纬仪89台,全站仪约1005台,手持测距仪95台。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省测绘产品检测站2024年度收入合计10712645.48元。其中:财政拨款收入6721936.88元,占总收入的62.75%;无上级补助收入;事业收入3990708.60元(含教育收费0.00元),占总收入的37.25%;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加787413.25元,增长7.93%。其中:财政拨款收入增加657369.65元,增长10.84%;事业收入增加140843.60元,增长3.66%,主要原因是本年度增加了质检、仪检相关业务量,事业收入增加,较上年收入总额上升;其他收入减少10800.00元,下降100.00%,主要原因是2024年较2023年减少了省医保中心拨付的体检费。

二、支出决算情况说明
云南省测绘产品检测站2024年度支出合计11050444.03元。其中:基本支出6848072.85元,占总支出的61.97%;项目支出4202371.18元,占总支出的38.03%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加892284.80元,增长8.78%。其中:基本支出减少782088.08元,下降10.25%,主要原因是2024年较2023年核算“其他人员支出”由基本支出改为项目支出,故基本支出较上年支出减少;项目支出增加1674372.88元,增长66.23%,主要原因是2024年质检、仪检任务量增加,财政拨款收入较上年增加,财政拨款收入支出相应上升;另外,是2024年较2023年核算“其他人员支出”由基本支出改为项目支出,故项目支出较上年支出增加。

(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省测绘产品检测站机构正常运转的日常支出6848072.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5950725.72元,占基本支出的86.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费897347.13元,占基本支出的13.10%。

(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省测绘产品检测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4202371.18元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
基础测绘与地理信息监管项目经费4202371.18元,主要用于测绘成果、地理国情监测成果质量检查工作。具体项目开支及开展工作情况如下表:

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省测绘产品检测站2024年度一般公共预算财政拨款支出6721936.88元,占本年支出合计的60.83%。与上年相比增加657369.65元,增长10.84%,完成年初预算的106.28%。主要原因是2024年较上年人员增加,工资及福利支出增加,质检业务量增加的同时项目收入支出增加,故相应增加了财政拨款支出;另外,由于2024年公积金动态调整时新增了调增部分,支出数较年初预算数增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出263810.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的99.08%。主要用于(1)事业单位人员养老保险和职业年金支出257339.65元;(2)保障离退休人员公用经费共计6470.92元;造成预决算差异的主要原因是退休人员公用经费存在未完全使用的情况。
9.卫生健康(类)支出299641.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的100.00%。主要用于(1)事业单位医疗支出154311.91元;(2)公务员医疗补助支出131680.01元;(3)其他行政事业单位医疗支出13650.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出5472620.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%,完成年初预算的97.83%。主要用于(1)人员工资、机构运转的事业运行1769248.85元;(2)基础测绘与地理信息监管下的项目支出3703371.18元;造成预决算差异的主要原因是事业运行费用存在未完全使用的情况,以及项目支出存在政府采购结余资金。
19.住房保障(类)支出186864.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的113.66%。主要用于缴纳职工住房公积金186864.36元;造成预决算差异的主要原因是2024年公积金动态调整时新增了调增部分,支出数较年初预算数增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出499000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,年初无此项预算。本项目2024年调增预算500000.00元,完成预算数的99.80%。主要用于省地质灾害隐患识别中心建设相应的质检工作;造成预决算差异的主要原因是支出存在政府采购结余资金。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为113224.98元,决算为31705.33元,完成年初预算的28.00%;支出决算较上年减少18526.16元,下降36.88%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为113224.98元,决算为31705.33元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的28.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少18526.16元,下降36.88%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113224.98元,支出决算为31705.33元,完成年初预算的28.00%,支出决算较上年减少18526.16元,下降36.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为113224.98元,决算为31705.33元,完成年初预算的28.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出只包含公务用车运行维护费,本年度我单位减少了公务用车运行维护的投入,减少了燃油及过路费的支出,因保留车辆的年限较高,本年度减少了保留车辆的燃油及其各种附加费用,只在车辆基础维护和保养、保险上支出,故较上年减少了公务用车维护的费用;另外,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动,相应缩减了“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少18526.16元,下降36.88%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出只包含公务用车运行维护费,本年度我单位减少了公务用车运行维护的投入,减少了燃油及过路费的支出,因保留车辆的年限较高,本年度减少了保留车辆的燃油及其各种附加费用,只在车辆基础维护和保养、保险上支出,故较上年减少了公务用车维护的费用;另外,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动,相应缩减了“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于质检业务、仪检业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省测绘产品检测站2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
本单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省测绘产品检测站资产总额4680165.58元,其中,流动资产2715377.53元,固定资产1630003.52元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产334784.53元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加106715.23元,其中固定资产增加376495.68元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额1345700.00元,其中:政府采购货物支出1109900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出235800.00元。授予中小企业合同金额235800.00元,其中:授予小微企业合同金额235800.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。