目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省基础测绘技术中心是云南省自然资源厅所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,主要职能为负责省级基础测绘项目生产过程质量技术监督保障并负责提供基础测绘技术公益服务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、技术室、项目规划室、成果应用开发部、无人机航拍技术服务部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省自然资源厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员30人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人(离休1人,退休35人)。
车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.完成云南省北斗卫星导航定位服务系统工作,有力保障全省自然资源管理和经济社会发展。长期以来,我中心主要负责云南省现代测绘基准框架维持——云南省综合卫星定位服务系统(YNCORS)的建设和运维管理服务以及提供高精度位置服务,协助承担国家现代测绘基准体系云南省基准站、国家陆态网云南省基准站、国家北斗卫星导航定位基准站1909工程的建设及运维工作。
(1)扎实做好YNCORS基础设施运维工作,完成服务站加密建设。按照“统一规划、分级布网、分级处理”的原则,组织开展了大规模的基准站实地巡检工作,采用省、州(市)、县(市、区)多级联动、联合巡检的高效模式,完成了保山等14个州(市)117个基准站的巡检,及时排查、维修和处置基准站接收机、电力及网络故障,使得基准站日均在线率达90%,保障了YNCORS持续稳定运行。
为适应低成本快速建站需求,创新性提出并设计了一种专用于网络RTK服务的新型简易卫星导航定位基准站(简称服务站),设计成果正在申报专利。争取“边少项目”资金支持,完成15个服务站的加密建设,这一举措有效缩小了基准站网的平均站间距,基准站网的网型得到了一定程度的优化,提升了YNCORS的空间可用性
(2)省级数据中心软硬件更新升级。省级数据中心作为整个系统的核心枢纽,在2024年进行了全面升级。硬件方面,新增了2套信创算力服务器和1套北斗授时服务器,维修和更新了空调、消防、门禁等基础设施。软件方面,对软件进行架构升级、功能优化、漏洞修复与安全加固,形成了一系列软件著作权,为下一步科技成果转化奠定了基础。软硬件更新升级后,YNCORS的时间可用性、空间可用性显著提高,用户满意度达到99%。
(3)提升对外服务质量。完善入网审批制度,简化办理程序,通过多种途径提供技术支持。全年开通YNCORS入网账号863个,相比2023年增长175%,平均日活用户数增长4倍。省级中心全年共计为228家单位提供了北斗高精度位置服务,服务对象的社会生产总值达2.38亿元,服务范围涵盖国防建设、自然资源、林草、水利、交通、农业等多个行业,服务项目涵盖不动产测绘、国土变更调查、生态保护与修复、地质调查项目等,为云南省经济社会发展提供了测绘保障。
(4)安全检查与备案初核。积极参与省自然资源厅和安全等部门组织的全省卫星导航定位基准站安全摸底检查工作,对云南省内各种类型的卫星导航定位基准站进行全面摸底,实地检查基准站15座、数据中心3个并拟定19项整改意见,为主管处室顺利开展全省卫星导航定位基准站安全摸底检查和备案初审工作提供了技术保障。对多家单位提交的基准站备案信息进行了初核,为规范基准站建设管理提供有力支持。
(5)其他卫星定位基准站相关工作。在省自然资源厅相关处室的指导下,组织召开全省CORS运维管理培训会,以经验交流促进YNCORS的可持续发展;汇交基准站数据成果参与全国整网平差,为全省测绘基准框架的静态维持与动态更新提供数据支撑;完成2025年度YNCORS政务信息化项目申报;编制云南省北斗卫星导航定位服务系统北斗规模化应用改造项目方案;协助主管处室编制完成《云南省卫星导航定位基准站布局国土空间专项规划(2024—2035年)》。
2.夯实应急测绘保障服务,有效提升应急测绘保障能力。我中心承担省自然资源厅为全省提供应急测绘保障服务的职责,负责管理、运维国家航空应急测绘保障昆明基地,全力为省级、州(市)自然资源部门做好无人机应急测绘保障服务工作。
(1)发挥职责,开展多期遥感监测筑牢生命防线。2024年1月,昭通镇雄发生“1·22”山体滑坡灾害,接受厅相关处室安排,利用大疆M300和M350无人机对滑坡区域及周边分别开展了5期监测工作,采集不同时点无人机摄影测量和Lidar点云数据等综合遥感数据,并完成数据处理任务。为相关单位和部门提供30平方千米数字正射影像、实景三维地形模型和数字高程模型在内的多类型成果数据,同时结合成果数据特点,对灾害区域开展多时相数据比对分析,形成分析报告,帮助救援人员和专家们精准地了解灾害现场的情况,为“细致排查周边地质灾害隐患,加强险情监测预警,严防次生灾害”工作提供了专业的数据保障,为保护受灾群众的生命财产安全筑起了一道坚固的防线。
(2)积极配合开展省政府演练任务。根据省政府和厅工作安排部署,积极配合参与“云南国防动员—2024”演练。演练中利用无人机模拟快速获取战区复杂地形的三维数据、正射影像及雷达数据,顺利完成演练预期目的,得到了主办方和厅领导的表扬。
(3)应急测绘保障训练演练不断加强,能力建设效果不断提升。采取“平急结合”模式,精心组织,定期开展中小型无人机实操操控训练,定期维护保养各类无人机,开展多旋翼无人机机长CAAC考证培训,充分挖掘无人机应急训练的快速反应能力,保证应急队伍关键时刻练得实、拉得出、用得上,不断提高应急测绘服务能力。
(4)平急结合,充分发挥基础测绘职能作用。2024年5月结合各地自然资源部门需求,采取“平急结合”模式,通过小型无人机应急测绘训练,协助澄江市自然资源局等相关单位,制作完成约30平方千米区域数字正射影像、实景三维模型、激光雷达点云数据、地形级三维模型等多种数字化地理信息产品,为自然资源管理工作提供了技术支撑服务。同时开展了基于激光雷达点云的1:500数字高程模型试生产,以及城市级地理实体生产的研究。在配合省测绘工程院完成省级实景三维建设试点工作的同时,开展了实景三维建设的技术路线探索。2024年6月,结合云南省地质灾害防治需求,中心开展小型复合翼无人机及机载激光雷达设备测试,对获取到的福贡县上帕镇滑坡隐患区域无人机综合遥感数据进行处理,完成约80平方千米数字正射影像、实景三维地形模型、数字高程模型等成果生产,并提交怒江州自然资源和规划局、福贡县自然资源局使用,既满足了地方单位的需求,又支撑了中心工作,为中心今后在怒江州开展业务工作打下良好基础,同时也得到数据使用单位良好评价。
3.持续做好云南省地质灾害防治专项数据获取任务。继续完成2023年及2024年度云南省地质灾害防治专项项目数据获取任务,共获取和处理完成1400平方千米大型激光雷达数据和小型激光雷达数据,充分发挥了我中心先进的无人机技术手段和数据获取能力,有效提升了全省地质灾害防治能力,有力支撑了云南省地质灾害隐患识别中心建设。
4.完成全省自然资源调查监测劳动和标准编制工作。为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,增强全省自然资源系统广大干部职工的政治意识、使命意识、主人翁意识、激发创造力,走好技能人才、技能报国之路,我中心主动承办和组织竞赛工作。
(1)按照自然资源部要求,在省自然资源厅和云南省总工会的组织领导下,在各州(市)自然资源和规划局、厅相关处室和各事业单位的积极支持下,组织承办“十四五”云南省自然资源调查监测劳动和技能竞赛工作。各州(市)选拔推荐的22支参赛队伍,44名选手进入现场决赛,同台竞技。经过激烈角逐,分别产生了12个优胜团体、18名优秀个人、4个单项奖和10个优秀组织奖。同时,此次竞赛得到了新闻媒体的广泛关注,包括云南网、腾讯新闻、云南经济新闻网、搜狐网等新闻媒体对竞赛进行了全方位的宣传报道,共发布新闻报道11条,提升了竞赛的社会影响力,增强了公众对自然资源调查监测工作的认识。这次竞赛不仅为各位选手提供了展现高超技能的平台,也有效推动了省内自然资源调查监测领域的技术交流与合作,对于夯实自然资源管理根基、助推美丽云南建设起到了积极的促进作用。
(2)在厅国土测绘处和相关部门的指导下,参加国家标准和地方标准编制,参与编写国家标准《国家大地坐标框架基准站入网技术规范》和完成丽江市地方标准《丽江市建筑工程“多测合一”技术规程》,现已进入报批稿阶段。
5.持续加强支部党风廉政建设和党群工作建设。紧密结合中心工作,开展经常化和制度化的党风廉政和反腐败教育,严肃党风党纪,加强党风廉政建设,对存在的问题,狠抓整改落实,切实提高全体干部职工的思想意识,服务意识,廉洁自律和廉政为民意识,积极团结,增强行动自觉,推动单位工作高质量发展。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
说明:
1.云南省基础测绘技术中心2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.云南省基础测绘技术中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省基础测绘技术中心2024年度收入合计16119629.66元。其中:财政拨款收入16077629.66元,占总收入的99.74%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入42000.00元,占总收入的0.26%。
与上年相比,收入合计增加2992999.30元,增长22.80%。其中:财政拨款收入增加4011807.86元,增长33.25%,主要原因:2024年省级财政安排的项目经费较2023年增加。上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少711600.00元,下降100.00%,主要原因是2024年单位无事业收入;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少307208.56元,下降87.97%,主要原因是收到的非财政拨款类收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省基础测绘技术中心2024年度支出合计16743766.54元。其中:基本支出7990728.77元,占总支出的47.72%;项目支出8753037.77元,占总支出的52.28%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1536425.61元,增长10.10%。其中:基本支出减少2312312.03元,下降22.44%,主要原因是2024年公用经费支出大幅减少;项目支出增加3848737.64元,增长78.48%,主要原因是2024年省级财政安排的项目经费较2023年增加;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省基础测绘技术中心机构正常运转的日常支出7990728.77元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6829960.72元,占基本支出的85.47%,人均支出227665.36元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1160768.05元,占基本支出的14.53%。人均支出38692.27元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省基础测绘技术中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8753037.77元。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要支出用于基础测绘与地理信息监管、地质灾害防治等项目,具体项目开支及开展工作情况如下:
1.基础测绘与地理信息监管项目经费4885510.72元,主要用于云南省北斗卫星导航定位服务系统的建设、运维管理服务以及提供高精度位置服务和为全省提供无人机应急测绘保障服务工作等项目开展相关费用支出。
2.地质灾害防治项目经费3812542.55元,主要用于云南省地质灾害防治专项项目开展相关费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省基础测绘技术中心2024年度一般公共预算财政拨款支出16077629.66元,占本年支出合计的96.02%。与上年相比增加4011807.86元,增长33.25%,完成年初预算的102.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出757863.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的103.45%主要用于在职职工养老保险、工伤保险、失业保险,离退休人员公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是工伤保险清算(云财资环〔2024〕137号)调增10394.74元;养老保险清算(云财资环〔2024〕162号)调增65576.00元。
9.卫生健康(类)支出940928.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的97.04%。主要用于缴纳在职职工医疗保险,离休人员医疗费补助;造成预决算差异的主要原因是年末收回社会保障缴费(职工基本医疗保障、公务员医疗补助)1396.00元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出10031813.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.40%,完成年初预算的95.17%。主要用于人员工资、机构运转以及开展基础测绘等工作支出;造成预决算差异的主要原因是年末财政收回基础测绘与地理信息监管项目野外津贴、专项采购结余资金。
19.住房保障(类)支出482161.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的93.96%。主要用于缴纳在职职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是住房公积金调减30978.93元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出3864862.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.04%,完成年初预算的129.98%。主要用于省级地质灾害专项资金支出;造成预决算差异的主要原因是2024年新增《2024年自然灾害防治体系建设(应急测绘装备建设)项目》1300000.00元。其中:省级地质灾害防治专项资金212180.45元结转下一年度使用;年末财政收回省级地质灾害防治专项资金指标8264.00元。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为148500.00元,决算为141128.29元,完成年初预算的95.04%;支出决算较上年减少7371.71元,下降4.96%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为148500.00元,决算为141128.29元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的95.04%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少7371.71元,下降4.96%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148500.00元,支出决算为141128.29元,完成年初预算的95.04%,支出决算较上年减少7371.71元,下降4.96%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为148500.00元,决算为141128.29元,完成年初预算的95.04%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定,加强内部管理和财务核算,严格精减和压缩因公出国(境)费支出,确保经费不超上年。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少7371.71元,下降4.96%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定,加强内部管理和财务核算,严格精减和压缩因公出国(境)费支出,确保经费不超上年。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于到州(市)、县(市、区)开展工作检查、调研、测绘调查等项目勘探、验收、地质灾害应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省基础测绘技术中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是云南省基础测绘技术中心为事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省基础测绘技术中心资产总额31523655.54元,其中,流动资产10416672.27元,固定资产21106983.27元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3934589.88元,其中固定资产减少3253186.67元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额7329069.00元,其中:政府采购货物支出3320420.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4008649.00元。授予中小企业合同金额311020.00元,其中:授予小微企业合同金额311020.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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