云南省遥感中心2024年度部门决算
来源:云南省遥感中心          发布时间:2025-08-21 15:41:06 【字体:

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省遥感中心主要负责省级国家基础测绘工作和国家重大航空、航天、遥感摄影测量任务。为国家和省实施的重大战略、重大工程建设项目提供遥感应用技术支持。面向社会提供遥感技术相关服务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,包括:办公室、人事处、财务处、科技处、统筹协调处、质检监理部、基础测绘部、调查监测部、成果应用部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

云南省遥感中心作为二级预算单位纳入云南省自然资源厅2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员83人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员73人、经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人(离休0人,退休84人)。

车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)持续做好全省重大项目遥感保障服务工作

1.组织完成了全省2米级、全省优于1米和文山、红河、昭通等耕地保护重点区域11.6万平方千米0.5米卫星遥感影像的获取与处理任务。全年累计获取多源多时相多分辨率卫星遥感影像16000余景,实现了全省2米级3次和1米级2次全覆盖,耕地保护重点区域1次0.5米卫星影像覆盖,为全省自然资源调查监测、测绘地理信息、执法监督、耕地保护、防灾减灾、生态修复等自然资源主责主业管理提供了遥感影像数据和遥感技术服务支撑,促进了卫星遥感技术与自然资源监测监管的深度融合,提高了自然资源管理效率和治理能力。

2.组织开展了滇中地区(楚雄、大理片区)3.4万平方千米激光点云数据获取及高精度DEM生产工作。为我省基础测绘“十四五”规划“点云绘滇”项目的实施和“实景三维云南建设”奠定了良好的基础。高精度DEM成果不仅为高精度DOM生产和DLG更新提供了现势性强的基础数据,也在我省资源调查、遥感监测、土地矿产执法、地质调查与评估、国土空间规划、地质灾害预警、减灾防灾等方面提供了基础数据支撑并得到广泛应用。

(二)稳步推进省级卫星中心建设

1.强化省级卫星中心能力建设。通过自然资源卫星遥感云服务平台和商业采购两种途径获取云南省范围内的多源遥感影像,涵盖可见光、SAR等多种传感器类型卫星影像数据,卫星数据资源国产化率实现100%。中心全年累计对外提供卫星影像数据服务共178批次,总数据量约211TB,较好地履行了省级卫星中心服务保障职责。

2.积极开展部省联动,以自然资源监测监管为需求导向,建立部、省协同联动的建设工作机制,探索实践共建共享、数据滚动迭代更新的应用模式,牵头推进实施部省合作试点项目《自然资源遥感智能解译样本及光谱数据库建设关键技术研究及应用示范》。

3.完善了面向自然资源等部门和行业单位的遥感应用共享服务体系,逐步实现遥感影像数据的产品服务标准化、网络服务便捷化、技术服务精准化和综合服务平台化,加快实现全面支撑自然资源精细化管理、兼顾其他行业的卫星遥感应用能力。

(三)扎实推进自然资源统一调查监测

1.按时按质完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州(市)和38个县(市、区)共计10.84万平方千米的季度监测及年度变更调查省级技术支撑任务。

2.根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设需要,获取、处理生态修复区、监测区共计45.4万平方千米0.5—2米卫星遥感影像数据成果。

3.持续支撑全省地质灾害防治。

为全省地质灾害防治提供云南省全域高分辨率遥感影像,完成了全省地质灾害高风险区4期8万平方千米的L-SAR数据处理并制作干涉形变影像图,为地灾识别预警等防治工作提供数据支撑。

 

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

说明:1.云南省遥感中心2024年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   2.云南省遥感中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省遥感中心2024年度收入合计63774871.87元。其中:财政拨款收入45720293.99元,占总收入的71.69%;无上级补助收入;事业收入18029985.40元(含教育收费0.00元),占总收入的28.27%;无经营收入0.00元;无附属单位上缴收入;其他收入24592.48元,占总收入的0.04%。

与上年相比,收入合计增加1297836.04元,增长2.08%。其中:财政拨款收入减少1658103.11元,下降3.50%;无上级补助收入;事业收入增加3143463.38元,增长21.12%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少187524.23元,下降88.41%。主要原因是:1.财政拨款收入较上年减少。2.我单位开展专业技术服务及辅助技术服务实现的市场性项目收入有所增加。3.2024年省医保中心未拨付职工体检费,其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省遥感中心2024年度支出合计61332314.43元。其中:基本支出26738245.85元,占总支出的43.60%;项目支出34594068.58元,占总支出的56.40%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1990583.54元,下降3.14%。其中:基本支出增加607498.19元,增长2.32%;项目支出减少2598081.73元,下降6.99%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:财政拨款项目预算经费较上年减少;市场测绘技术服务成本费用增加,非财政拨款支出较上年增加。

 

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省遥感中心机构正常运转的日常支出26738245.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20815098.58元,占基本支出的77.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5923147.27元,占基本支出的22.15%。

 

 

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省遥感中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34594068.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2024年自然灾害防治体系建设(2024年度全省高分辨率卫星遥感影像补充获取项目)经费项目经费3990804.00元,主要用于支持围绕重点区域地质灾害综合防治体系和防治能力建设开展基础测绘工作等支出。

省级自然资源监测与保护项目经费5624464.43元,主要用于自然资源调查监测等支出。

省级测绘地理信息专项资金项目经费15481994.98元,主要用于自然资源管理、基础测绘与地理数据生产及服务。

其他人员支出项目经费8788506.17元,主要用于事业单位其他人员工资等支出。

省级地质灾害防治专项经费项目经费708299.00元,主要用于开展地质灾害隐患识别中心建设、综合遥感调查等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省遥感中心2024年度一般公共预算财政拨款支出45720293.99元,占本年支出合计的74.55%。与上年相比减少1658103.11元,下降3.50%,完成年初预算的112.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1867879.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的168.70%。主要用于缴纳在职职工养老保险和其他社会保险1826299.29元、离退休人员公用经费支出41580.00元。造成预决算差异的主要原因:一是招录新进人员;二是薪资调整,缴费基数增加。

9.卫生健康(类)支出1811103.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的146.97%。主要用于缴纳在职职工事业单位医疗967733.20万元,公务员医疗补助777850.09万元,其他行政事业单位医疗支出65520.00万元;造成预决算差异的主要原因是人员退休、招录新进人员及人员调动等因素,相关缴费与预算产生差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出36344696.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%,完成年初预算的98.77%。主要用于(1)基本支出人员工资6012992.00万元,机构日常运转公用经费909244.74万元,(2)自然资源调查与确权登记项目支出12332588.43万元,基础测绘与地理信息监管项目支出16835094.98万元,自然资源利用与保护项目支出254776.00万元;造成预决算差异的主要原因是项目支出存在政府采购结余资金。

19.住房保障(类)支出667632.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的105.24%。主要用于缴纳在职职工单位承担的住房公积金667632.26万元;造成预决算差异的主要原因是2024年单位职工公积金清算调整,支出数较年初预算数增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出5028983.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%,完成年初预算的483.00%。主要用于地质灾害风险预警系统建设及地质灾害防治方面影像数据获取的支出;造成预决算差异的主要原因是年中财政新增自然灾害防治体系建设(2024年度全省高分辨率卫星遥感影像补充获取项目)经费,未编入年初预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为108899.48元,决算为101128.79元,完成年初预算的92.86%;支出决算较上年减少5696.29元,下降5.33%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为108899.48元,决算为101128.79元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的92.86%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少5696.29元,下降5.33%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108899.48元,支出决算为101128.79元,完成年初预算的92.86%,支出决算较上年减少5696.29元,下降5.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为108899.48元,决算为101128.79元,完成年初预算的92.86%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5696.29元,下降5.33%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,积极开展厉行节约,反对铺张浪费活动,从严控制和缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位机构运转、省级测绘地理信息、调查监测、地质灾害防治等项目开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省遥感中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。云南省遥感中心是非参公事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省遥感中心资产总额35301632.19元,其中,流动资产22091513.24元,固定资产7441263.88元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5768855.07元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加565429.37元,其中固定资产减少323042.08元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值150446.00元;报废报损资产129项,账面原值5114845.00元,实现资产处置收入2704.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额24760454.85元,其中:政府采购货物支出3322147.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21438307.85元。授予中小企业合同金额13207239.85元,其中:授予小微企业合同金额5534992.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

相关附件:1.2024年度云南省遥感中心决算公开附表

                 2.2024年度云南省遥感中心国有资产使用情况表

                 3.2024年度云南省遥感中心决算绩效自评表

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