目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省有色地质局勘测设计院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位,机构规格为正处级,主要职能是为工程建设提供勘查、测绘服务;开展工程地质勘察,岩土工程勘察、设计、治理、监测、监理,水文地质勘察及钻井,地质勘查,工程测量,地籍测量,房产测绘,建筑工程设计,环境污染治理工程。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、党群办/监察审计室、人力资源部、财务部、技术质量部、安全生产部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。所属企业3个(按管理关系),分别是:
1.西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司
2.云南西勘建设工程总公司
3.昆明西勘检测技术研究所
(二)决算单位构成
我单位作为云南省有色地质局(一级预算单位)的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员223人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员200人,机关和事业工人23人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员467人(离休0人,退休467人)。
车辆编制49辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化政治引领,党建工作提质增效。
1.理论武装持续深化。始终把党的政治建设摆在首位,严格执行“第一议题”制度,严格落实意识形态工作责任制,常态化开展警示教育主题党日活动,全年未发生重大意识形态领域问题。
2.聚焦中心服务大局。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,院党委专题研究巡视整改。围绕全院中心工作,开展全院“解放思想、改革创新见行动”大讨论等活动。
3.组织建设扎实推进。开展2025年党组织书记抓基层党建述职评议,指导督促落实“三会一课”、主题党日等制度,推进“云岭地质党旗红”党建品牌创建,开展野外一线党支部“流动党课”“现场研学”活动。坚持党建带群团共建,开展“筑牢青春防线,展现青春作为”主题团日活动。组建2支青年突击队,1个团支部获评为局“五四红旗团支部”。借助“智慧团建”系统强化管理,提升基础团务水平。
4.干部队伍建设成效显著。严格执行干部选拔任用工作条例,调整院管干部3人,配合完成1名局管正职干部选拔任用。推进“四个一批”干部推选、一线考察干部工作,建立“优秀干部人才库”,营造干事创业的浓厚氛围。
5.全面从严治党纵深推进。印发《院2025年落实全面从严治党主体责任任务安排》,召开党风廉政建设工作会议,推动全面从严治党向纵深发展。加强巡视巡察反馈问题整改监督检查并促进落实。开展违规饮酒问题集中整治,强化“八小时以外”监督,鼓励职工参与形成监督合力。动态开展廉洁风险排查,深入“四风”问题整治,严肃执纪问责。利用身边典型案例开展警示教育,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
(二)聚焦主责主业,三大产业稳步发展。
能源资源保障实现新提升,稳定完成战略找矿任务;生态文明建设展现新作为,山水林田湖草治理、空间开发利用及管理、建筑岩土施工类项目下滑明显,但矿山环境修复和治理类项目表现出强劲增长势头;地质灾害防治取得新成效,切实履行公益事业单位职责,扎实开展“驻县联乡”工作,积极推进地质灾害风险精准调查、监测预警、应急抢险、综合治理。
(三)推动数智转型,数字化建设成效显著。
1.有色云中心建设稳步推进。推进GIS平台建设,持续加强有色云中心系统平台运维管理,全面提升稳定性与安全性。
2.信息化建设不断深入。开发完成EAS系统业财一体化报表及项目预算、安全和质量、投资管理等应用模块,并在全局应用,提升了日常办公效率和业务管控水平。
3.数字化应用深度拓展。推动传统产业与数字化紧密结合,开发了地质灾害防治系列系统,促进“玻璃国土”系列系统数据联通。“地灾防治全流程数智系统”在省职工职业技能竞赛中成功应用。
4.数智人才队伍不断壮大。坚持内培与外引相结合,充实“地质+数智化”复合型人才队伍,打造数智化建设“大团队”。
(四)坚持创新驱动,科技人才实力提升。
科技创新成果丰硕,科技创新能力持续增强;人才队伍建设成效显著,深入高校开展招聘宣讲活动,面向高校和社会公开招录职工,通过“百名地质技术人才培养工程”“西勘工匠”评选等工作,持续提升人才队伍核心竞争力,深化“师带徒”制度,依托重点项目锻炼培养人才,优化人才梯队;队伍聚合力显著增强,开展“西勘杯”联赛、参加局“地质杯”职工运动会等活动,丰富职工文体生活,增强凝聚力和向心力。
(五)深化内部改革,治理效能持续优化。
1.内部结构持续优化。持续推进集群建设,充分调动内部单位协作积极性。通过合作项目的历练,增强内部协作力和战斗力,提升了对大型复杂项目全生命周期服务的能力和信心。
2.风险防控体系不断完善。应用项目管理系统平台,强化全过程精细化管理,坚持法律顾问工作机制,从源头强化风险防控。严格落实安全生产主体责任,持续加大资金投入力度,狠抓安全生产基础工作,修订安全生产管理制度,开展安全生产隐患排查500余次,组织开展安全教育培训3923人次,有效遏制生产安全事故发生。应用财务信息化管理平台,强化财务管理,深化业财融合,推进工资总额制度改革,提高财务核算和资金审批效率。组织开展保密主题党课、专题培训,开展保密检查,强化涉密岗位人员管理,全年未发生失泄密事件。
3.管理机制不断健全。印发《经营管理办法(2025版)》等8项制度规定,覆盖经营、技术、安全、财务等各方面。深化运用督查督办系统,科学分解任务、推进责任落实、提高项目管理效能,确保各项重点任务按期顺利推进、高质量完成。
(六)保障民生福祉,巩固和谐稳定局面。
1.乡村振兴帮扶落地见效。制定年度帮扶工作计划,开展驻村工作培训,完成驻村工作队员轮换工作。落实帮扶资金,用于教育和就业帮扶,集中采购帮扶村特色农产品,帮助群众创收。
2.职工权益保障有力有效。践行新时代“枫桥经验”和“浦江经验”,加强和改进信访维稳工作,维护职工合法权益。开展送温暖活动,组织职工参加职业健康体检,兑现奖励性绩效工资,保障职工福利。争取上级帮扶政策,帮助大病职工申办医疗互助救助资金,让职工共享发展成果。
3.信访维稳工作扎实推进。加强预警监测和定期研判,强化意识形态管理,注重政策解释和宣传引导,确保舆情平稳。加强矛盾源头治理,主动接访职工群众,及时化解各类矛盾纠纷,坚决避免发生群体性事件,保持队伍和谐稳定。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:
1.我单位2025年度没有一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.我单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.我单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.我单位是其他事业单位,没有机关运行经费支出,2025年度没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
5.我单位2025年度没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局勘测设计院2025年度收入合计13,116,833.86元。其中:财政拨款收入12,288,520.00元,占总收入的93.69%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入828,313.86元,占总收入的6.31%。
与上年相比,收入合计增加376,969.50元,增长2.96%。其中:财政拨款收入减少369,400.00元,下降2.92%;其他收入增加746,369.50元,增长910.82%。主要原因是:1.包干经费减少,导致财政拨款收入减少;2.出租收入增加,导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局勘测设计院2025年度支出合计12,406,661.84元。其中:基本支出12,406,661.84元,占总支出的100.00%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少289,544.89元,下降2.28%。其中:基本支出减少289,544.89元,下降2.28%;主要原因是:财政拨款收入减少,导致对应的人员经费、公用经费等支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省有色地质局勘测设计院机构正常运转的日常支出12,406,661.84元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,041,200.00元,占基本支出的97.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365,461.84元,占基本支出的2.95%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省有色地质局勘测设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局勘测设计院2025年度一般公共预算财政拨款支出12,288,520.00元,占本年支出合计的99.05%。与上年相比减少369,400.00元,下降2.92%,完成年初预算的130.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出247,320.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出9,157,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.52%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出2,884,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.47%,完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是:我单位财政拨款的住房公积金年初预算指标全额下达在局(本级),待预算批复后,向省财政厅申请进行预算调剂到我单位,故造成预决算差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
我局财政经费预算继续执行经费预算包干,按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则,本着勤俭节约、严格控制的要求,没有在财政拨款预算中安排2025年“三公”经费预算,因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局勘测设计院2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:我单位是其他事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省有色地质局勘测设计院资产总额47,340,467.10元,其中,流动资产3,551,942.68元,固定资产35,689,731.64元(净值),对外投资及有价证券6,698,882.21元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产1,399,910.57元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加862,778.51元,其中固定资产减少1,335,847.20元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入2,160.00元(缴纳2024年度处置资产的收入);出租房屋6,145.86平方米,账面原值31,019,178.94元,实现资产使用收入781,414.28元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表(附表13)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经费预算包干:云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法,即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理,包干使用,超支不补,结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分,全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按性质分为人员经费和日常公用经费。
附件:1.云南省有色地质局勘测设计院2025年度部门决算公开附表