目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省有色地质局三一〇队是隶属于云南省有色地质局的公益二类事业单位,机构规格为正处级,主要职能为从事矿产地质调查、勘查,水文地质勘查,工程地质勘查,环境地质勘查,地球化学勘查,遥感地质勘查,地质测绘,地质勘探工程,岩土、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试,工程勘察,地基处理,水井施工,公路边坡治理,地形地籍测绘等业务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
云南省有色地质局三一〇队共设置13个内设机构,包括:地勘院、环境工程院、勘测设计院、办公室、党办、团委、工会、纪检监察室、基地管理办公室、总工办、资产财务科、劳动人事科、安全环境科等十三个职能部门。
我单位为基层预算单位,无下属单位。所属企业3个,分别是:
1.西南有色大理地基基础工程公司
2.云南省大理宏兴测绘有限责任公司
3.大理州笔架山金矿有限责任公司
(二)决算单位构成
我单位作为云南省有色地质局(一级预算单位)的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员65人,机关和事业工人10人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员49人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员407人(离休0人,退休407人)。年末学生0人。年末遗属73人。
车辆编制18辆,在编实有车辆7辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)保障矿产资源安全能力不断提升
一是全力保障矿产资源安全,统筹做好滇西钴矿大型资源勘查基地建设,重点做好云南省南涧县黄梨箐钴多金属矿普查、建水县白显锰矿外围调查评价、个旧市高松锡矿调查评价3个新一轮找矿行动暨省地勘基金项目,申报2026年度省地勘基金项目4个,申报局投科研项目1个;二是聚焦矿产咨询服务,承担矿产资源总体规划、储量年报编制及采矿权年检技术服务、矿产资源开发利用方案编制、采矿权延续技术服务等36个项目,做实大理州矿业权出让收益评估报告编制机构及各类报告方案的评审机构、迪庆州矿产资源储量报告、勘查实施方案、开发利用方案、建设项目压覆重要矿产评估报告评审机构、文山州矿山地质环境保护与土地复垦方案评审机构;三是加大拓展社会地勘市场力度,承接了南涧县新虎金异常勘探勘查、凤庆县腰街铜多金属矿详查等9个地质勘查项目,稳步拓展社会地质勘查市场。
(二)服务生态文明建设能力不断提升
一是巩固拓展农业地质工作,全力做好洱源、剑川、鹤庆的第三次全国土壤普查工作,组织开展了耕地质量等别评定、土壤环境监测和调查项目、土地复垦验收项目;二是拓宽生态文明建设服务领域,承接了19个矿山生态修复和恢复治理项目、5个普通建筑材料用灰岩矿绿色矿山计划编制、实施方案编制,开展了2个地热水资源评价、4个水土保持及水资源论证项目,配合地方政府部门开展了云龙县卫片执法调查、永平县3个卫生院突发环境事件应急预案编制服务;三是巩固拓展工勘项目,承担地方政府、民营企业、高速公路、工业园区建设等各类工程勘察项目13个,积极服务重大基础设施建设。四是巩固拓展测绘产业,承担矿山储量动态测量、光伏项目地形图测绘、土地规划利用、建设项目用地预审、勘测定界、违法用地测绘等各类测绘地理信息项目33个,承接了云南鹤庆产业园区地下管网普查及园区数据库建设项目技术服务并顺利通过验收。五是全力服务地方自然资源和环境管理工作,持续做好驻大理州自然资源和规划局、维西县自然资源局矿产资源、弥渡县自然资源局矿山生态修复以及驻大理州生态环境局技术支撑工作,提升我队综合技术服务质量。
(三)地质灾害防治能力不断提升
一是高站位履行“驻县联乡”职责职能,持续做好驻大理州、云龙县、宾川县、鹤庆县技术服务支撑工作,认真开展地灾隐患汛前排查、汛中巡查、汛后核查,全力保障人民群众生命财产安全;二是加快推动产业转型升级,全面开展地灾调查和治理工程勘查、设计、施工、监理、监测,完成了18个地质灾害调查评估、调查,开展了云龙县、宾川县地质灾害防治“十五五”规划编制,承接了云龙县白石镇中和村白石中学滑坡、长新乡永香村马渡登组泥石流2个大型治理工程勘查设计、施工工作,不断夯实产业转型之基。
(四)地质灾害防治能力不断提升
一是认真开展基地安全隐患整改,全面完成了凤仪基地大门及电动车飞线充电安全隐患整改工作,积极推进凤仪基地输电线路安全隐患整改工作;二是全面推进凤仪基地旧城改造工程,完成既定的住房屋顶补漏、水管改造、外墙修复、雨污分流改造等工作;三是按照清废、挖潜、提质、增效的要求,针对芝华基地岩土公司地块废旧物资,开展了专项清理工作,在释放土地使用面积的同时积极引进企业投资,力争盘活三产资源,提升经济效益。
(五)深化运用督查督办
根据局党委、纪委要求,结合巡视查摆问题情况,针对应收账款催收、新一轮找矿、数字化建设等重点工作、重点项目,明确牵头部门或牵头领导,线上线下双落实,统筹推动巡视整改、产业发展、重大项目推进等难点问题攻坚克难,累计发布督查督办任务107个,均已完成。
(六)持续办好民生实事
常态化做好困难党员、遗属、一线职工慰问帮扶和离退休干部职工管理服务、关心关爱等工作,协助职工家属处理死亡职工的善后事宜,组织开展了学雷锋志愿者、“情系退休员工·慰问暖人心”走访慰问、重阳节趣味运动会、妇女权益保障专题系列活动,用心用情用力为职工做好事、办实事、解难题。
(七)严守安全生产底线
投入安全生产资金,开展各类安全生产大检查,全力维护安全生产良好态势。强化分包项目安全管理,选择信誉好、口碑好、有一定抗风险能力的分包队伍不断充实我队的合格供应商库。强化保密工作水平,认真开展保密检查、培训及宣传,积极推进DBD替换工作,配置专网电脑处理涉密文件,依法依规开展地理信息数据销毁及测绘地理信息软硬件安全防控专项检查,不断筑牢保密安全防线。
(八)全力维护和谐稳定
认真落实综治维稳、信访工作要求,制定领导干部接访下访工作值班表,开展信访风险排查。全面统筹意识形态工作,加强各类会议和网络平台意识形态阵地管理,加强网络舆情监管、职工思想动态分析研判,做到及时提醒、适时警示。深入践行“书香地质”与“文化强队”有机结合,购置新书充实职工书屋,满足青年职工多元化的文化需求,着力营造爱读书、读好书、善读书的良好学习氛围。深入贯彻落实上级关于酒驾醉驾问题的工作安排,全面开展酒驾违规违纪警示教育全覆盖,确保干部职工不出事。
(九)抓牢全面从严治党
落实全面从严治党主体责任,推进党支部标准化规范化建设,围绕地质找矿、地灾防治、生态文明建设等重点任务,创新开展“党建+项目”行动和“三年行动我带头”活动,推动党建与业务工作、市场开拓深度融合。强化干部队伍建设,专题研究安排干部工作,完成中层领导干部述职考核、个人有关事项报告、“带病提拔”倒查、领导干部政治素质鉴定、局管干部提拔任用、科级干部考察推荐等工作。
(十)扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育
深入贯彻中央八项规定精神学习教育实施方案和学习计划,一体推进学习教育各项任务落实,将作风建设与改革发展、巡视整改有关工作深度融合。通过“第一议题”、读书班等形式学习、研讨、警示教育等,推动学习教育走深走实。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:
1.我单位2025年度没有一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.我单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.我单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.我单位是其他事业单位,无机关运行经费支出,2025年度没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
5.我单位2025年度没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局三一〇队2025年度收入合计38,276,371.60元。其中:财政拨款收入9,150,380.00元,占总收入的23.91%;无上级补助收入;事业收入27,420,720.00元(含教育收费0.00元),占总收入的71.64%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1,705,271.60元,占总收入的4.46%。
与上年相比,收入合计增加8,648,506.23元,增长29.19%。其中:财政拨款收入减少1,781,140.00元,下降16.29%;事业收入增加10,703,106.24元,增长64.02%;其他收入减少273,460.01元,下降13.82%。主要原因是:1.包干经费减少,导致财政拨款收入减少;2.本年度主动拓宽业务市场,加大项目账款催缴回笼力度,业务规模稳步提升,导致事业收入增加;3.受经济下行压力影响,房屋物业收入减少,导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局三一〇队2025年度支出合计36,222,718.12元。其中:基本支出35,482,579.26元,占总支出的97.96%;无项目支出;上缴上级支出740,138.86元,占总支出的2.04%;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加5,199,158.28元,增长16.76%。其中:基本支出增加5,168,373.58元,增长17.05%;上缴上级支出增加30,784.70元,增长4.34%。主要原因是:1.收入增加,与之对应的人员经费、公用经费增加;2.支付局借款扶持金利息,导致上缴上级支出增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省有色地质局三一〇队机构正常运转的日常支出35,482,579.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,247,846.09元,占基本支出的51.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,234,733.17元,占基本支出的48.57%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省有色地质局三一〇队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局三一〇队2025年度一般公共预算财政拨款支出9,150,380.00元,占本年支出合计的25.26%。与上年相比减少781,140.00元,下降16.29%,完成年初预算的108.39%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2,112,480.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.09%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出6,329,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.18%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位在职人员的工资福利及退休人员的公用经费等基本支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出708,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是:我单位财政拨款的住房公积金年初预算指标全额下达在局(本级),待预算批复后,向省财政厅申请进行预算调剂到我单位,故造成预决算差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
我局财政经费预算继续执行经费预算包干,按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则,本着勤俭节约、严格控制的要求,没有在财政拨款预算中安排2025年“三公”经费预算,因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局三一〇队2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:我单位是其他事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省有色地质局三一〇队资产总额78,359,707.48元,其中,流动资产67,053,997.20元,固定资产7,193,044.93元(净值),对外投资及有价证券4,078,744.16元,在建工程0.00元,无形资产33,921.19元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9,872,861.33元,其中固定资产减少393,579.06元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值450,485.50元;报废报损资产39项,账面原值190,264.54元,实现资产处置收入2,739.10元;出租房屋897.75平方米,账面原值1,249,691.49元,实现资产使用收入288,128.12元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额65,775.00元,其中:政府采购货物支出65,775.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65,775.00元,其中:授予小微企业合同金额65,775.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表(附表13)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经费预算包干:云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法,即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理,包干使用,超支不补,结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分,全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按性质分为人员经费和日常公用经费。