云南省有色地质局三一七队2025年度部门决算
来源:云南省有色地质局三一七队          发布时间:2026-08-20 15:30:15 【字体:

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省有色地质局三一七队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位,机构规格为正处级,主要职能为承担有色金属及其他矿产资源的勘探工作;承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,分别是:综合管理部(办公室、安全环境科、政策法规科)、党群工作部(党委办公室、组织科、宣传科、纪检监察室)、财审部(财务科、审计科)、人力资源部(工会、共青团)、总工办、基地管理处(生活服务部、资产管理部)。另设内部管理经营实体3个,分别是:地质矿产勘查院、测绘队、地质调查院。

我单位为基层预算单位,无下属单位。所属企业1个(独立法人资格):曲靖岩土工程勘测有限责任公司。

参股企业2个,分别是:

1.云南华联矿产勘探有限责任公司

2.马关驰盛矿业有限公司

(二)决算单位构成

我单位作为云南省有色地质局(一级预算单位)的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员85人,机关和事业工人13人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员335人(离休0人,退休335人)。年末遗属43人。

车辆编制9辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,锚定省委“3815”战略发展目标,落实省自然资源厅和局党委工作要求,按照局“12357”工作思路推进各项工作,全年工作稳中有进,各项目标任务基本完成。

(一)坚持党的全面领导,切实抓好党的建设。

以党的政治建设为统领,强化理论学习,把习近平总书记重要讲话精神作为中心组学习内容,把拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到全队工作中。落实党的全面领导,确保党把方向、管大局、保落实的领导作用。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,筑牢纪律防线。夯实基层党建基础,提升组织建设质量。高站位抓实巡视整改工作,推进巡视整改工作落实落地,履行巡视整改主体责任,对照巡视反馈突出问题,坚持立行立改、限时整改与长期落实一体推进。

(二)聚焦主责主业,推动产业发展提质增效。

拓展地质勘查,务求找矿突破,矿产勘查项目有力地支撑新一轮找矿突破战略行动,为经济社会发展提供矿产资源保障。生态文明建设项目不断延伸,承担麒麟区、昭阳区、宣威市、会泽县等国土空间生态修复规划编制。不断提升地质灾害防治能力,协助曲靖市自然资源局和7个县(市、区)局开展地质灾害排查,完成曲靖市2025年地灾风险评估,争取到1个市7个县(市、区)的驻县联乡技术支撑工作。

(三)坚持问题导向,强化综合管理。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,落实安全生产责任制,组织应急演练,加强项目管理系统安全管理模块应用,实现从业人员意外伤害保险全覆盖,坚持安全宣传教育检查常态化,实现了全年安全生产无事故。将项目部与地质调查院合并,优化产业布局,整合技术资源,提升市场竞争力与综合服务能力。抓好干部人才队伍建设,并组织开展保密教育培训,推进依法治队和“八五”普法,做好信访综治维稳工作,重视源头预防和前端化解。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

说明:

1.我单位2025年度没有一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

2.我单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.我单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

4.我单位是其他事业单位,无机关运行经费支出,2025年度没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

5.我单位2025年度没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省有色地质局三一七队2025年度收入合计33,043,645.19元。其中:财政拨款收入8,311,420.00元,占总收入的25.15%;上级补助收入4,000,000.00元,占总收入的12.11%;事业收入19,229,306.28元(含教育收费0.00元),占总收入的58.19%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1,502,918.91元,占总收入的4.55%。

与上年相比,收入合计减少2,579,382.50元,下降7.24%。其中:财政拨款收入增加1,843,780.00元,增长28.51%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少4,549,601.54元,下降19.13%;其他收入增加126,439.04元,增长9.19%。主要原因是:1.上级主管单位加大对我单位扶持力度,导致财政拨款收入增加;2.年度内获取的地质项目减少、项目收款难度大,导致事业收入减少;3.本年度国有资产出租收入增加,导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省有色地质局三一七队2025年度支出合计34,982,400.55元。其中:基本支出30,848,439.42元,占总支出的88.18%;无项目支出;上缴上级支出4,133,961.13元,占总支出的11.82%;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少938,065.11元,下降2.61%。其中:基本支出减少357,597.07元,下降1.15%;上缴上级支出减少580,468.04元,下降12.31%。主要原因是:1.本年度获取工程项目减少,与项目相关的人员费、委托业务费等支出减少,导致基本支出减少;2.本年度归还局内借款扶持金及借款扶持金利息减少,导致上缴上级支出减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省有色地质局三一七队机构正常运转的日常支出30,848,439.42元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,401,247.93元,占基本支出的69.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,447,191.49元,占基本支出的30.62%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省有色地质局三一七队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省有色地质局三一七队2025年度一般公共预算财政拨款支出8,311,420.00元,占本年支出合计的23.76%。与上年相比增加1,843,780.00元,增长28.51%,完成年初预算的113.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出268,620.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的95.05%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是:财政拨款指标14,000.00元被财政收回。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出7,025,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位人员工资福利支出及公用经费等基本支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1,017,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%,完成年初预算的0.00%。主要用于事业人员公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:我单位财政拨款的住房公积金年初预算指标全额下达在局(本级),待预算批复后,向省财政厅申请进行预算调剂到我单位,故造成预决算差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

我局财政经费预算继续执行经费预算包干,按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则,本着勤俭节约、严格控制的要求,没有在财政拨款预算中安排2025年“三公”经费预算,因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省有色地质局三一七队2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:本单位为其他事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省有色地质局三一七队资产总额62,483,442.92元,其中,流动资产30,371,451.40元,固定资产3,936,344.32元(净值),对外投资及有价证券27,424,490.87元,在建工程0.00元,无形资产43,935.19元(净值),其他资产707,221.14元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,884,973.86元,其中固定资产减少187,308.75元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产21项,账面原值353,396.58元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋3,169.60平方米,账面原值4,379,112.54元,实现资产使用收入659,429.72元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经费预算包干:云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法,即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理,包干使用,超支不补,结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分,全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。

基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按性质分为人员经费和日常公用经费。

 

附件:1.云南省有色地质局三一七队2025年度部门决算公开附表 

          2.云南省有色地质局三一七队2025年度国有资产使用情况表

          3.云南省有色地质局三一七队2025年度项目支出绩效自评表

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