目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)协助推进水资源调查监测评价制度落实;
(二)服务支撑水资源调查监测评价工作;
(三)服务支撑水资源调查监测评价成果监督管理;
(四)承担厅乡村振兴办具体业务工作;
(五)完成厅党组、厅领导交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位没有设置内设机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省自然资源厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员14人,事业管理人员和专业技术人员1人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人(离休0人,退休35人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制6辆,实有车辆0辆。
三、重点工作概述
(一)水资源基础调查工作支撑有力。认真履行好水资源基础调查日常管理和工作专班事务性工作职责。一是协调相关处室共同研究制定了《云南省水资源基础调查工作方案》,明确组织形式和任务分工。二是加强沟通协作,向水利、环保、气象等部门,收集水文观测、水质、降雨等基础资料。三是把握重点,协助调查监测处分解项目标段,明确工作内容,协助开展好招标工作。四是狠抓日常管理,印发《云南省自然资源厅关于做好水资源基础调查安全生产工作的通知》,明确安全生产责任;组织作业单位开展业务培训,统一工作标准和数据格式;强化进度管理,定期跟踪落实项目进展情况,认真汇总分析并及时组织协调;严格把控质量,从技术设计、野外调查标准到成果质检和项目验收等提出明确的要求,确保进度不落后、质量有保障。目前各标段野外调查工作已全部完成,进入资料整理、分标段成果质检、数据集成和报告编写、数据融合分析评价阶段。
(二)河(湖)长制管理工作见行见效。一是落实好怒江(云南段)省级河长联系部门工作。省级总河长令印发后,牵头厅有关业务处室,结合省自然资源厅职能职责,制定印发省自然资源厅河湖长制工作计划暨贯彻落实总河长令工作方案,细化明确工作任务,确保我厅河(湖)长制工作有力有序有效开展。二是积极做好省级河(湖)长制领导小组成员单位工作。在新一轮省级“一河一策”方案修编工作中,选派业务骨干牵头研提修改意见三轮共计88条,全程参加方案评审会,及时提供矿山修复等有关材料;整理汇总自然资源服务河(湖)长制工作开展情况,协助黑惠江、赤水河等流域保护治理工作开展。
(三)乡村振兴具体业务工作持续推进。2025年7月负责乡村振兴具体业务工作以来,一是强化组织领导,组织召开2025年上半年省级和驻滇单位挂联永善县定点帮扶工作联席会议,总结成效与做法,查找问题与不足,共同谋划下一步定点帮扶工作;二是抓实队员管理,组织新老队员轮替,召开驻村工作队员座谈会,定期与驻村工作队沟通并了解工作情况。三是强化行业帮扶,制定《2025年自然资源支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》,提出工作要求;配合开展2025年度实施乡村振兴战略情况工作督查工作,推动政策落地见效,提升乡村振兴工作质效。四是科学谋划年内帮扶项目,深入实地调研查看,认真分析评估,筛选适合当地发展的切实可行的项目组织上报。
(四)充分发挥党建引领作用。增强贯彻落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉。通过“三会一课”、主题党日等不同形式的学习教育,不断加强党员干部理想信念教育和引导党员干部在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上以严明的纪律确保全党自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,向党的理论和路线方针政策看齐,向党中央决策部署看齐,始终做到对党忠诚,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水资源事务调查中心2025年度收入合计4071882.25元。其中:财政拨款收入4071427.06元,占总收入的99.99%;其他收入455.19元,占总收入的0.01%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入。
与上年相比,收入合计增加140801.84元,增长3.58%。其中:财政拨款收入增加140903.45元,增长3.58%;其他收入减少101.61元,下降18.25%。
主要原因是:1.2025年度财政拨款收入增加140801.84元,增长3.58%,本年度在职工作人员正常职务职级晋升,养老保险、职业年金、住房公积金等收入也相应增加。2.其他收入减少101.61元为收到税局退三代手续费收入,下降18.25%,上年此项收入为556.80元,今年为455.19元。
二、支出决算情况说明
云南省水资源事务调查中心2025年度支出合计4073127.06元。其中:基本支出4043045.06元,占总支出的99.26%;项目支出30082.00元,占总支出的0.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加142603.45元,增长3.63%。其中:基本支出增加162814.95元,增长4.20%;项目支出减少20211.50元,下降40.19%。
主要原因是:1.本年度基本支出增加是因为在职工作人员正常职务职级晋升,养老保险、职业年金、住房公积金等支出也相应增加。2.项目支出减少的原因为项目经费主要用于赴各州(市)开展检查各项调研、考核所需的差旅费,本着厉行节约的原则,优先选择低价航班、火车等交通工具,支出也相应减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省水资源事务调查中心机构正常运转的日常支出4043045.06元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3707006.29元,占基本支出的91.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336038.77元,占基本支出的8.31%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省水资源事务调查中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30082.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2025年云南省水资源事务调查中心共有河(湖)长制项目经费一个项目,项目支出30082.00元,全部为差旅费,主要用于保障开展水资源考核、河(湖)长制工作调研、指导工作等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水资源事务调查中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4071427.06元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加140903.45元,增长3.58%,完成年初预算的99.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出346323.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的94.64%。主要用于缴纳在职干部职工养老保险、职业年金,离退休人员公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是在职工作人员正常职务职级晋升,该项支出也相应增加。
9.卫生健康(类)支出459106.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%,完成年初预算的99.13%。主要用于缴纳本部门干部职工医疗保险;造成预决算差异的主要原因是在职工作人员正常职务职级晋升,该项支出也相应增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出2990477.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%,完成年初预算的98.97%。主要用于工资福利支出、日常公用经费等基本支出;造成预决算差异的主要原因是在职工作人员正常职务职级晋升,该项支出也相应增加。
19.住房保障(类)支出275520.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的114.87%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是在职工作人员正常职务职级晋升,该项支出也相应增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出为0.00元,支出较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省水资源事务调查中心2025年机关运行经费支出334338.77元,比上年减少65335.08元,下降16.35%,主要原因是本年度我单位项目支出减少,差旅活动也随之减少,导致较上年公务经费下降。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业费等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省水资源事务调查中心资产总额398043.24元,其中,流动资产367893.31元,固定资产30149.93元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少51906.71元,其中固定资产减少34388.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
项目绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。