目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省遥感中心主要负责省级国家基础测绘工作和国家重大航空、航天、遥感摄影测量任务,为国家和省实施的重大战略、重大工程建设项目提供遥感应用技术支持,面向社会提供遥感技术相关服务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、财务处、科技处、统筹协调处、质检监理部、基础测绘部、调查监测部、成果应用部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省自然资源厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员82人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员69人;经费自理人员7人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人(离休0人,退休87人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)全域高精度影像覆盖实现新突破
完成了全年2次全域覆盖39.4万平方千米的亚米级卫星遥感影像获取与处理工作,统筹获取全省1米级影像11588景、2米级影像2279景,生产正射影像11590景,产品合格率100%。生产1:2.5万标准分幅和1:1万标准分幅2版DOM成果。影像获取质量与覆盖频次同步提升,亚米级高精度影像为调查监测、耕地保护、地灾防治、执法督察、空间规划、生态修复等业务提供有力的底图支撑。
(二)重点区域三维数据采集取得新进展
完成滇中(昆明、玉溪、楚雄)2.45万平方千米激光点云数据采集,构建起重点区域三维空间数字模型,填补了该区域高精度三维数据空白。创新性引入AI分类与刚性算法优化相结合的技术流程,顺利完成全省14.6万平方千米(5135幅)1:1万标准分幅的2米格网DSM生产任务和2米格网DEM数据整合工作。三维数字模型为实景三维云南建设、重大工程施工、灾害风险预警等提供三维数据基础,为推动重点区域治理和精细化管理与决策提供数据支撑。
(三)基础地理信息数据质量迈上新台阶
全方位推进生产工位、设备、网络、电力等基础设施改造升级,多措并举统筹协调解决专业技术人员短缺、软件研发和引进、工艺流程优化等方面的问题。截至2025年12月31日,累计更新DLG核心要素3.42万平方千米,完成3.0万平方千米基础地理实体数据生产,数据更新规模与实体建设效率同步提升。生产形成“影像—点云—矢量—实体”全链条数据成果,数据完整性、准确性符合国家相关技术标准,为实景三维云南建设及各行业应用提供数据支撑。
(四)调查监测资源底数形成新支撑
完成丽江市、楚雄州、昭通市、西双版纳州、玉溪市5个州(市)常规监测及年度变更的监测成果梳理、变化图斑提取与技术指导等省级任务。承担了昭通市等3个市级图斑审核任务和玉溪红塔区等16个县级建库任务。圆满完成全省16个州(市)水资源基础调查和全省水域空间调查,为地方政府开展国土空间规划编制、落实耕地保护责任目标以及进行科学决策提供了坚实、精准的调查数据。
(五)数据服务保障能力实现新提升
多类型、高精度地理空间数据有效支撑全省自然资源管理、生态文明建设、城市发展等重点工作,数据赋能效应持续释放。逐步构建起“全域覆盖+聚焦重点+动态更新”的数据服务模式,满足多场景的应用需求,为全省高质量发展提供可靠的地理空间数据保障。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:
1.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省遥感中心2025年度收入合计72883,641.89元。其中:财政拨款收入52149639.45元,占总收入的71.55%;无上级补助收入;事业收入20722758.29元(含教育收费0.00元),占总收入的28.43%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入11244.15元,占总收入的0.02%。
与上年相比,收入合计增加9108770.02元,增长14.28%。其中:财政拨款收入增加6429345.46元,增长14.06%;无上级补助收入;事业收入增加2692772.89元,增长14.93%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少13348.33元,下降54.28%。主要原因是:1.为财政拨款项目预算经费较上年增加。2.我单位开展专业技术服务及辅助技术服务实现的市场性项目收入有所增加。3.2025年税局返还的个税手续费较2024年减少。

二、支出决算情况说明
云南省遥感中心2025年度支出合计72921487.48元。其中:基本支出31226543.90元,占总支出的42.82%;项目支出41694943.58元,占总支出的57.18%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加11589173.05元,增长18.90%。其中:基本支出增加4488298.05元,增长16.79%;项目支出增加7100875.00元,增长20.53%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是1.年中财政调增事业单位人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及住房公积金指标等。2.2025年省级自然资源监测与保护项目和省级测绘地理信息项目较2024年度预算经费增加,我单位开展专业技术服务及辅助技术服务实现的市场性项目收入有所增加,同向支出增加。

(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省遥感中心机构正常运转的日常支出31226543.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20645844.65元,占基本支出的66.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10580699.25元,占基本支出的33.88%。

(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省遥感中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41694943.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
省级自然资源监测与保护项目经费9342079.53元,主要用于自然资源调查监测等支出。
省级测绘地理信息专项经费项目经费22130449.55元,主要用于自然资源管理、基础测绘与地理数据生产及服务。
其他人员支出项目经费9529941.00元,主要用于事业单位其他人员工资等支出。
省级地质灾害防治专项经费项目经费692473.50元,主要用于开展地质灾害隐患识别中心建设、综合遥感调查等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省遥感中心2025年度一般公共预算财政拨款支出52149639.45元,占本年支出合计的71.51%。与上年相比增加6429345.46元,增长14.06%,完成年初预算的102.78%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1773378.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的182.98%。主要用于缴纳在职职工养老保险和其他社会保险1728558.42元、离退休人员公用经费支出44820.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年清算了人员保险单位部分,调增了事业单位人员养老保险。
9.卫生健康(类)支出1795739.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的154.12%。主要用于缴纳在职职工事业单位医疗916254.80元,公务员医疗补助813574.85元,其他行政事业单位医疗支出65910.00元;造成预决算差异的主要原因是2025年清算了人员保险单位部分,调增了事业单位人员医疗保险和公务员医疗补助。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出47227866.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%,完成年初预算的99.94%。主要用于(1)基本支出人员工资6254464.40元,机构日常运转公用经费860873.50元,(2)自然资源调查与确权登记项目支出8473194.82元,基础测绘与地理信息监管项目支出23483549.55元,自然资源利用与保护项目支出8155784.71元;造成预决算差异的主要原因是财政收回政府采购结余资金,年末指标结余退回财政。
19.住房保障(类)支出656420.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,完成年初预算的103.50%。主要用于缴纳在职职工单位承担的住房公积金656420.90元;造成预决算差异的主要原因是2025年单位职工公积金清算调整,支出数较年初预算数增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出696233.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的97.08%。主要用于开展地质灾害隐患识别中心建设、综合遥感调查等支出;造成预决算差异的主要原因是年末指标结余退回财政。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为108899.48元,决算为94854.93元,完成年初预算的87.10%;支出决算较上年减少6273.86元,下降6.20%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为108899.48元,决算为94854.93元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的87.10%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少6273.86元,下降6.20%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108899.48元,支出决算为94854.93元,完成年初预算的87.10%,支出决算较上年减少6273.86元,下降6.20%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为108899.48元,决算为94854.93元,完成年初预算的87.10%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定,加强内部管理和财务核算,精简和压缩了公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少6273.86元,下降6.20%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,积极开展厉行节约,反对铺张浪费活动,从严控制和缩减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位机构运转、省级测绘地理信息、调查监测、地质灾害防治等项目开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省遥感中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。云南省遥感中心是非参公事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省遥感中心资产总额44361530.84元,其中,流动资产27368352.07元,固定资产8190051.21元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8803127.56元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。本年资产总额增加9059898.65元,其中固定资产增加748787.33元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值378611.00元;报废报损资产87项,账面原值4465541.00元,实现资产处置收入3693.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额29002089.28元,其中:政府采购货物支出7136510.15元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21865579.13元。授予中小企业合同金额20092009.12元,其中:授予小微企业合同金额8856919.26元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。