目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
按照中共云南省委编办《云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案》(云编办〔2018〕212号),厅机关服务中心主管部门为云南省自然资源厅,单位类别为公益一类,机构规格为副处级,主要职责为负责省自然资源厅机关后勤服务保障工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省自然资源厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人8人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)强化政治建设,筑牢思想根基。始终将政治建设摆在首位,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,严格执行“第一议题”制度,组织“第一议题”学习27次,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。落实清廉云南建设“十大行动”,持续巩固作风革命效能革命成效,扎实开展党纪学习教育,引导全体党员干部强化纪律意识和规矩意识,切实做到学纪知纪明纪守纪。
(二)压实党建责任,建强战斗堡垒。严格履行全面从严治党主体责任,坚持党建工作与业务工作同谋划、同推进。优化支部委员会结构,从工勤人员中遴选2名政治素质好、群众基础好、业务能力强的同志增补为支委。严格执行民主集中制,对资金使用、项目招标、年度考核等重大事项均经支委会集体研究决定,全年审议招标事项6次。严格落实“三会一课”制度,召开支委会20次、党员大会18次,开展主题党日11次、讲授党课4次。针对省委巡视反馈的国有资产管理问题,联合财务处、机关纪委等部门制定并实施《云南省自然资源厅周转房管理办法》《云南省自然资源厅机关周转房管理细则》,进一步完善制度体系。制定出台《机关服务中心事业编职工绩效工资管理办法(试行)》,进一步规范收入分配管理。
(三)聚焦主责主业,提升服务质效。树牢“服务为本”理念,全年高质量完成公务接待31批次,保障各类会议服务4200余场次,安全调度车辆339台次。针对机关停车难问题,积极协调租用周边小区停车位,并在食堂周边新增规划车位29个。持续优化食堂服务,改善就餐环境,丰富菜品供应,干部职工满意度显著提升。
(四)统筹安全管控,严守风险底线。严格落实安全生产责任制,全年研究安全工作7次,开展消防安全检查19次,组织驾驶员安全教育提醒30次。建立健全“日查、周巡、月检、季评、年考”安全工作机制,重点加强北京路、鼓楼路办公区消防、电梯、食品及值班安全管理。开展“安全生产月”活动,组织消防、电梯、反诈等专题培训。将意识形态工作纳入支部党建和业务工作同部署、同推进,召开意识形态风险研判会3次。深入学习贯彻习近平总书记关于保密工作重要指示批示精神,全面压实保密责任。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南省自然资源厅机关服务中心2025年度没有一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省自然资源厅机关服务中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省自然资源厅机关服务中心2025年度收入合计3177504.45元。其中:财政拨款收入3177129.13元,占总收入的99.99%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入375.32元,占总收入的0.01%。
与上年相比,收入合计减少396643.39元,下降11.10%。其中:财政拨款收入减少397018.71元,下降11.11%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加375.32元。主要原因是:财政拨款收入减少的原因是在职人员减少2人,其中退休1人、离职1人;其他收入增加的原因是上年无“三代”手续费,今年收到税局“三代”手续费。
二、支出决算情况说明
云南省自然资源厅机关服务中心2025年度支出合计3177504.45元。其中:基本支出3177504.45元,占总支出的100.00%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少397083.39元,下降11.11%。其中:基本支出减少397083.39元,下降11.11%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是在职人员减少2人,其中退休1人;离职1人。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省自然资源厅机关服务中心机构正常运转的日常支出3177504.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2949834.96元,占基本支出的92.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227669.49元,占基本支出的7.17%。
(二)项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省自然资源厅机关服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3177129.13元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少397018.71元,下降11.11%,完成年初预算的94.87%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出297762.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的94.67%,主要用于缴纳职工养老保险等社会保险费支出。预决算差异主要原因是在职人员减少2人,其中退休1人;离职1人,导致工资、社会保险、住房公积金等相关支出减少。
9.卫生健康(类)支出302302.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%,完成年初预算的93.78%,主要用于缴纳职工医疗保险费支出。预决算差异主要原因是在职人员减少2人,其中退休1人;离职1人,导致工资、社会保险、住房公积金等相关支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出2358048.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.22%,完成年初预算的95.37%,主要用于工资福利支出、办公费等日常公用经费等基本支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员减少2人,其中退休1人、离职1人,故导致工资福利支出、办公费等相关支出减少。
19.住房保障(类)支出219016.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的91.42%,主要用于缴纳职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是在职人员减少2人,其中退休1人、离职1人,故导致住房公积金等相关支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14800.00元,决算为10371.73元,完成年初预算的70.08%;支出决算较上年减少1456.98元,下降12.32%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为14800.00元,决算为10371.73元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的70.08%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1456.98元,下降12.32%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14800.00元,支出决算为10371.73元,完成年初预算的70.08%,支出决算较上年减少1456.98元,下降12.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为14800.00元,决算为10371.73元,完成年初预算的70.08%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位减少了公务用车运行维护的投入,减少了燃油及过路费的支出,因保留车辆的年限较长,本年度减少了保留车辆的燃油及其各种附加费用,只在车辆基础维护和保养、保险上支出,故较上年减少了公务用车维护的费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少1456.98元,下降12.32%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位减少了公务用车运行维护的投入,减少了燃油及过路费的支出,因保留车辆的年限较长,本年度减少了保留车辆的燃油及其各种附加费用,只在车辆基础维护和保养、保险上支出,故较上年减少了公务用车维护的费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常机要通信工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。未产生接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未产生接待支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省自然资源厅机关服务中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。
云南省自然资源厅机关服务中心为非参公事业单位,没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省自然资源厅机关服务中心资产总额551445.13元,其中,流动资产421985.86元,固定资产129459.27元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额10371.73元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10371.73元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省自然资源厅机关服务中心只有基本支出,没有项目支出,所以无项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
固定资产中包含车辆1辆,原值为160816元,净值为0元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件:1.云南省自然资源厅机关服务中心2025年度部门决算公开附表