目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省测绘工程院成立于1975年,是云南省自然资源厅直属事业单位,全国首批甲级测绘资质单位,云南省首家通过ISO 9001:2000质量管理体系认证的测绘单位,连续八届被省委、省政府授予“文明单位”光荣称号。
主要职能有:负责省级国家大地基准框架建设及维持,省级基本比例尺地形图测制更新和基础地理信息数据处理应用;为云南省自然资源管理工作提供技术支持,承担省自然资源调查监测、耕地保护监督、开发利用和执法监督任务;面向社会提供测绘技术相关服务。
业务范围涵盖国家基础测绘、国土调查、实景三维云南建设、耕地保护、执法监督、航摄测量与遥感技术及各种比例尺地形图测绘、地理信息系统工程及地图编制等。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置13个内设机构,包括:6个职能部门,即:综合办公室、组织人事科、财务科、生产质量科、总工办、业务发展科;7个生产单位,即:一分院、二分院、三分院、四分院、五分院、信息中心、科技创新中心。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省自然资源厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员184人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员175人,机关和事业工人9人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员154人。包括财政拨款开支经费的人员151人;经费自理人员3人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员214人(离休0人,退休214人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制17辆,在编实有车辆14辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,我院紧紧围绕全省自然资源中心工作,夯实发展根基,深化成果应用,强化技术支撑,推进科技创新,各项工作取得扎实成效。
(一)夯实发展根基,推进新型基础测绘转型升级
一是实景三维云南建设取得阶段性进展。持续优化1:1万DLG核心要素更新与融合生产技术路线,全面实现“一次生产、两套成果”作业流程。年内完成7.07万平方千米范围数据更新及地理实体转换生产,实景三维库管系统雏形初现,数据汇聚能力不断提升,实景三维赋能高原特色农业数字化转型案例入选云南省测绘学会典型案例。
二是现代测绘基准体系建设全面完成。2025年圆满完成全省三等水准网建设,成果已归档并汇交至云南省测绘资料档案馆。“云基准”服务平台正式上线运行,构建起2000国家大地坐标系、地方坐标系及实时高程服务一体化的基准服务模式,实现全省16个州(市)“一网通办、一窗服务”。平台整合全省平面控制点、高程控制点及北斗地基增强系统等基础设施,为用户提供“所测即所需”的三维、动态、高精度定位服务。同时,参与省级重大科技专项“融合地面站网的北斗增强定位技术与国产化终端应用验证”,顺利完成立项答辩。
三是承担《云南省“十五五”基础测绘规划》编制任务。已完成“十四五”规划实施评估、国内调研及成果使用单位、行业单位、高校座谈交流等工作,形成规划初稿。参与《云南省“十五五”自然资源保护和利用规划编制》,负责“专题9—测绘地理信息发展研究”。
四是支撑全省“一张图”地理底图建设。依托实景三维场景数据资源,开展全省坡度图制作,为自然资源管理提供底图支撑。
五是圆满完成玉龙雪山高程测量工作。玉龙雪山扇子陡高程成果经国务院批准,于2025年6月6日正式启用,应用于行政管理、新闻传播、对外交流及教学科研等领域。
六是完成澄江市全域公众版测绘成果制作。按照省自然资源厅统一部署,推进测绘成果社会化应用。
(二)深化成果应用,持续保障全省自然资源统一调查监测工作
一是牵头开展全省自然资源调查监测技术工作。组织编制年度国土变更调查、城市国土空间监测、水资源基础调查等实施方案、调查细则及技术设计,向全省129个县(市、区)配发数据建库及质检软件,承担省级技术培训与指导任务。
二是深化国土调查云南分中心建设。截至2025年底,支撑全省县级自然资源和林草部门协同开展变更调查,平台注册用户9.08万人,累计管理图斑1500万个,授权建库软件1031套,建成云南省地类印记库。平台有效服务国土年度变更调查、林草湿荒调查监测、城市国土空间监测、耕地占补平衡立项、永久基本农田补划审核、补充耕地项目巡查、实景三维外业调绘、自然资源调查监测劳动技能竞赛及地方日常管理等工作。
三是保障年度国土变更调查与日常变更工作。完成6个州(市)、48个县(市、区)年度变更、季度监测及耕园摸排疑似变化图斑信息提取,并下发地方参考使用;完成36个县(市、区)年度变更调查及季度监测成果省级审核,保障全省年度国土变更调查成果按时保质汇交国家。
四是推进调查监测成果分析评价与共享应用。完成全省年度国土变更调查及自然资源常规监测省级汇总统计分析,开展自然资源调查监测数据分析评价。持续推进自然资源三维立体时空数据库建设,为省直部门、厅机关相关处、室(局)及各州(市)提供数据共享服务,为“一张图”现状底图建设奠定基础。
五是开展水资源基础调查。完成全省22万个坑塘抽样外业调查及内业水储量计算,汇总分析河流、湖泊、水库、坑塘等地表水储量成果,研发“云南省水资源数据融合处理分析评价系统”。
(三)树立红线意识,做好耕地保护技术支撑
一是支撑耕地保护责任目标考核。开展省、州、县三级耕地保护形势分析评估20余次,为落实“以县保州、以州保省”要求提供决策支撑。2025年度我省耕地保护责任制考核顺利通过国家考核。
二是支撑全省耕林园布局优化。完成优化成果省级审核及汇总统计分析,布局优化成果已纳入国土变更调查,有效衔接省级耕地保护和国土绿化空间专项规划。
三是承担补充耕地项目省级审查。承担全省耕地占补平衡补充耕地项目立项及验收报备省级审查工作,全年累计完成补充耕地项目立项、验收、地类审核及日常变更审查3800余次,备案入库补充耕地项目516个。
四是开展永久基本农田占用补划及违法占耕复垦核实。承担17个重大建设项目占用永久基本农田的230个补划图斑实地核实工作。
五是完成云南省设施农业用地监管平台研发。实现设施农用地选址、取地、建设、注销、监管全链条闭环管理,系统已具备上线运行条件。
六是制定差别化耕地开垦费标准。编制《云南省差别化耕地开垦费测算报告》,草拟《云南省耕地开垦费征收使用管理办法》,拟向省发展改革委、省财政厅申请行政事业性收费标准审核。
(四)聚焦管理需求,提供技术服务支撑
一是为矿产资源执法监管提供技术保障。完成8个州(市)矿产违法监测,提取疑似违法图斑1645个并开展实地核查,形成监测线索202条;运用实景三维技术提升执法能力,完成144个地块63.25平方千米航拍,生成高分辨率正射影像及三维模型,推动执法取证从“平面识别”向“立体溯源”升级;开展稀土巡查,掌握全省稀土资源开发利用现状,为战略资源监管提供数据支撑;为执法监督局提供现场技术支持,实时解决执法过程中的技术难题。
二是深化州市技术支撑。全面保障文山州耕地保护、调查监测及矿产资源保护监督等工作,完成17个土地整治(提质改造)项目日常变更举证,其中10个项目通过部级审核;完成13个土地整治项目核定及9个项目工程量复核;支撑文山州耕林园布局优化,通过“认定、恢复、退出、置换”分类处置,实现永久基本农田布局优化、耕地坡度结构改善及历史遗留冲突化解等目标;完成2025年常规监测及年度变更图斑州级审核,同步完成麻栗坡县等5个县年度变更举证、审核与建库全流程工作;完成文山市、丘北县等4个县(市)全域土地综合整治实施方案编制,促进乡村振兴与生态保护修复协同发展;开展文山州矿山损毁现状调查,为矿山生态修复及监管执法提供精准数据支撑。
(五)强化科技创新,引领高质量发展
一是数字化转型持续推进。构建形成“1+2+N”数字化架构体系,即以云南省自然资源调查监测大数据中心为核心,以云调查平台和实景三维管理平台为两大基础平台。其中,云调查平台已成为支撑多项重点工作的关键技术平台,实景三维平台孵化出自然资源省情概览、云基准、重大项目选址、特色产业监测等一系列创新应用。基于两大平台,形成多领域应用场景快速构建能力,在国土空间规划、执法监督、生态修复、农业监测、边境管理等领域落地一批数字化解决方案,“1+2+N”体系为转型发展提供持续动能。
二是申报省级重点研发计划项目“实景三维赋能国土空间智慧治理的关键技术”。由我院牵头,联合国家基础地理信息中心、莫干山实验室、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司、云南师范大学等单位共同实施,针对云南省实景三维产品体系不完善、生产更新效率低、三维建模自动化程度不足及体系化应用欠缺等问题,开展关键技术攻关,目前项目正在平稳有序推进中。
三是无人机机巢网络试点取得阶段性成果。云南省自然资源无人机巡查监测网络管理平台——“云翼调”功能持续完善,智能感知与快速响应能力不断提升,具备支撑自然资源调查监测、国土空间规划实施监督、地灾监测预警、矿山违法监测等多场景应用能力。目前接入无人机25架,适配业务场景10项。试运行期间,澄江市仅用2人4天完成438个图斑工作,华宁县仅用2人2天完成278个图斑工作,工作效率显著提高。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
说明:
1.本单位2025年度无政府性基金收入,公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省测绘工程院2025年度收入合计117,952,591.08元。其中:财政拨款收入67,575,437.66元,占总收入的57.29%;无上级补助收入;事业收入50,337,282.33元(含教育收费0.00元),占总收入的42.68%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入39,871.09元,占总收入的0.03%。
与上年相比,收入合计增加6,149,903.49元,增长5.50%。其中:财政拨款收入减少5,530,625.47元,下降7.57%;无上级补助收入;事业收入增加11,718,060.81元,增长30.34%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少37,531.85元,下降48.49%。主要原因有:一是本年度单位自揽任务收入较上年度大幅增加,带动事业收入和收入合计整体增长;二是财政拨款收入下降,主要系项目支出中延续项目“省级测绘地理信息专项经费”较上年度拨款减少;三是其他收入下降,主要因当年个税手续费返还较上年度减少。

二、支出决算情况说明
云南省测绘工程院2025年度支出合计110,709,766.41元。其中:基本支出70,587,368.97元,占总支出的63.76%;项目支出40,122,397.44元,占总支出的36.24%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少290,396.96元,下降0.26%。其中:基本支出增加7,185,172.13元,增长11.33%;项目支出减少7,475,569.09元,下降15.71%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是本年度预算安排项目经费较上年度减少,财政拨款项目支出减少,同时单位自揽任务增加,非财政拨款支出增加,总体呈现此消彼长的格局,导致当年总支出较上年度基本持平,变动不大。基本支出增长主要是非财政拨款支出中完成自揽工作任务的人员经费和公用经费较上年度增加,本年度还安排非财政拨款资金购置工作所需的野外作业用车两辆及根据相关文件要求将退休人员经费开支从工会支付调整到行政支付,导致当年基本支出较上年度增幅较大;项目支出减少主要是本年度财政拨款延续项目“省级测绘地理信息专项经费”支出较上年度减少幅度较大,同时上年结转项目“2024年自然灾害防治体系建设(三等水准测量)项目”和“2024年自然灾害防治体系建设(实景三维地形级数据生产)项目”已进入执行后期,财政拨款支出较上年度减少。

(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省测绘工程院机构正常运转的日常支出70,587,368.97元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,827,485.41元,占基本支出的76.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,759,883.56元,占基本支出的23.74%。

(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省测绘工程院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40,122,397.44元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
云南省自然资源监测及核定项目经费16,124,679.50元,主要用于2025年度调查监测技术牵头工作,承担调查监测技术统一和协调,牵头组织技术培训和技术指导,完成实施方案、相关技术规定编制,完成年度和常规检查省级汇总分析;开展6个州(市)48个县的2025年度国土变更调查和自然资源常规监测疑似变化信息提取、技术指导等工作;开展5个州(市)36个县常规监测调查图斑省级审核、日常变更数据库质检工作;承担全省新增耕地核查、设施农业用地巡查、永久基本农田补划踏勘、违法占耕复垦核实等耕地保护工作;负责为全省粮食安全责任制考核提供技术支撑,有效保障考核工作顺利进行;开展5个州(市)省级采矿用地损毁图斑提取、下发及审核工作;同步研发省级设施农业用地动态监管系统,制定差别化耕地开垦费标准,持续升级扩展云调查平台功能模块。
省级测绘地理信息专项经费7,625,672.36元,主要用于开展现代测绘基准建设三等水准测量数据汇总工作;开展6个州(市)42个县1:1万地形图核心要素更新及地形级地理实体转换生产;持续推进实景三维数据建库工作;开展6州(市)12个县高等级控制点巡查及数据库维护工作。
其他人员支出项目经费14,617,000.00元,主要用于支付编外技术人员工资,通过培训提升业务能力,辅助开展调查监测、基础测绘、新增耕地核定等重点任务的内外业工作,保障省自然资源厅下达及省测绘工程院承担的各项任务顺利推进。
生产用电专项经费292,000.00元,主要用于保障云调查平台及相关应用系统持续稳定的电力供应,确保调查监测业务技术平台全年正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省测绘工程院2025年度一般公共预算财政拨款支出67,575,437.66元,占本年支出合计的61.04%。与上年相比减少5,530,625.47元,下降7.57%完成年初预算的97.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出4,237,042.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的178.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险缴费及事业单位离退休公用经费支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出3,964,081.92元、事业单位离退休公用经费114,480.00元、其他社会保障和就业支出(失业保险及工伤保险)158,480.58元。造成预决算差异的主要原因是年中追加预算机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款和其他社会保障和就业支出(工伤保险)拨款。
9.卫生健康(类)支出4,295,533.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的148.06%。主要用于行政事业单位医疗支出,其中:事业单位医疗(职工基本医疗保险缴费)2,167,912.00元、公务员医疗补助1,969,671.35元、其他行政事业单位医疗支出(大病补充)157,950.00元。造成预决算差异的主要原因是年中追加预算事业单位医疗和公务员医疗补助拨款。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出56,192,947.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.16%,完成年初预算的91.19%。主要用于机构正常运转的日常支出和完成自然资源、测绘事业发展的专项业务支出,其中:①自然资源利用与保护支出13,167,600.00元,具体为其他人员支出项目;②自然资源调查与确权登记支出16,416,679.50元,具体为云南省自然资源监测及核定项目经费(含上年结转)、生产用电专项经费等;③基础测绘与地理信息监管支出9,075,072.36元,具体为省级测绘地理信息专项经费、其他人员支出等;④事业运行财政拨款支出17,533,595.95元,主要用于单位正常运转的人员、公用等基本支出。造成预决算差异的主要原因是项目结余、政府采购结余经费申请财政收回资金以及延续项目资金结转下年度使用。
19.住房保障(类)支出1,628,202.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,完成年初预算的113.43%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是年中住房公积金清算追加经费。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出1,221,712.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,完成年初预算的100.00%。主要用于地质灾害防治项目,包括自然灾害防治体系建设(实景三维地形级数据生产)经费579,372.00元和自然灾害防治体系建设(三等水准测量)经费642,340.00元,为特大型地质灾害防治提供测绘地理信息技术支撑。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为283,824.66元,决算为278,062.30元,完成年初预算的97.97%;支出决算较上年减少10,427.83元,下降3.61%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为283,824.66元,决算为278,062.30元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的97.97%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,427.83元,下降3.61%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283,824.66元,支出决算为278,062.30元,完成年初预算的97.97%,支出决算较上年减少10,427.83元,下降3.61%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为283,824.66元,决算为278,062.30元,完成年初预算的97.97%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费结余5,762.36元,年终申请财政收回。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少10,427.83元,下降3.61%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费结余资金较上年增加,结余资金年终交回财政。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于单位日常工作出行及项目野外作业用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省测绘工程院2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。本单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省测绘工程院资产总额82,565,983.56元,其中,流动资产40,642,726.27元,固定资产26,951,250.75元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产14,972,006.54元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12,451,542.65元,其中固定资产增加7,163,720.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产230项,账面原值1,786,955.17元,实现资产处置收入7,481.03元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额25,191,116.98元,其中:政府采购货物支出14,734,541.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,456,575.48元。授予中小企业合同金额18,582,360.85元,其中:授予小微企业合同金额16,793,960.85元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。