云南省有色地质局三〇六队2025年度部门决算
来源:云南省有色地质局三〇六队          发布时间:2026-08-20 15:03:03 【字体:

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省有色地质局三〇六队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位,机构规格为正处级,主要职能为固体矿产勘查、区域地质调查、矿业权合作、资源储量核实、矿山开采指导、地质技术咨询、矿产资源开发利用方案编制、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制;建设项目用地地质灾害危险性评估及压覆矿产资源评估、水土保持报告编制;地质灾害评估、勘查、设计及治理;土地复垦方案编制、土地开发整理;地勘钻探工程;水文地质勘察和施工;工程地质勘察;环境地质勘查、评估;地形测绘、工程测量、房产测绘;岩石、矿物鉴定与测试等。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置12个内设机构,包括:行政综合办、党工部、纪检监察室、总工办、人事科、财务科、安技科、基地管理部、地质矿产勘查院、地质工程院、文山勘查院、国土空间信息院。

我单位为基层预算单位,无下属单位。所属企业1个,分别是:云南有色三〇六勘察工程有限公司。

(二)决算单位构成

我单位作为云南省有色地质局(一级预算单位)的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员82人,机关和事业工人12人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员58人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员58人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员435人(离休1人,退休434人)。年末遗属113人。

车辆编制15辆,在编实有车辆10辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,我单位认真贯彻落实党中央决策部署、省委工作要求和局党委统一安排,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,巩固拓展学习教育成果,立足主责主业,强化内部管理,筑牢底线防线,不断加强干部队伍建设和专业人才培养,积极推动单位转型升级和高质量发展。

(一)坚持和加强党的全面领导。

一是全面深化党的政治建设。始终把党的政治建设摆在首位,以党建为引领,助推全队发展改革稳定。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。三是强化纪律作风建设和党风廉政建设工作。四是抓好意识形态工作和干部队伍建设。五是认真开展党建工作和离退休党员管理工作。

(二)拓展和实施好各类地质勘查项目。

一是积极参与新一轮找矿项目,在实施好现有项目的基础上,积极申报2026年度省新一轮找矿项目。二是稳步推进与省内外矿山企业的勘查合作,取得了较好的找矿信息和找矿成果,以找矿为主的基础进一步夯实。三是围绕大型资源基地,开展基地建设实施方案编制项目。四是深化产学研融合,实施校企合作项目,推动科研与找矿突破融合。

(三)扎实开展驻县联乡和防灾减灾工作。

认真履行1个州5个县(区)的地质灾害防治任务,在“龙舟雨”、中秋国庆两节台风接连影响期间,应政府急需,及时增派专业人员到灾害发生前线进行值守,切实保障人民群众生命财产安全,得到地方政府的肯定。

(四)积极推进数字化建设工作。

推进云南省矿产资源三维可视化综合监管平台建设与运维、绿色矿山技术服务及后勤技术支撑三大板块工作。完成州市区域图数据处理与挂接展示,平台三期建设矿产资源开发利用和生态修复监测系统的核心功能开发,完成水工环计算系统、地质调查预算系统日常维护,气象数据大屏建设,实现云南省气象数据可视化展示。

(五)强化内部管理各项措施。

一是推进应收账款清理和催收,确保内控制度贯彻落实,防范化解资金风险,避免国有资产流失。二是补短板、强弱项,优化内部管理,创新发展方式扩展延伸业务面,推动生产实体稳步向前发展。三是扎实抓项目技术工作质量,加强队级质量过程管理和检查力度,加强技术质量过程管理要求。四是加强专业技术人才培养,用好用活单位已有的各类人才,尽力把所有人的潜能集聚到发展单位事业中来。五是扎实推进依法治队工作,及时对内部规章制度进行动态修订和规范性审查,确保内部制度体系与上级规定同频共振、持续合规,用法治思维推动工作。

(六)防范化解各类风险隐患。

一是筑牢安全生产防线,落实全员安全生产责任制,实现意外伤害保险全覆盖,对野外项目进行实时管理,开展安全学习和教育培训,有效保障生产、生活安全。二是切实巩固保密防线,开展保密教育培训、保密自检自查及档案安全风险隐患排查,组织开展全民国家安全教育宣传活动,修订优化保密管理制度。三是强化综治维稳措施,及时解答职工和家属疑问,加强生活基地社会治安综合治理和安全管理。

(七)持续抓好民生保障工作。

一是推动昆阳基地出行道路维修,着力推动解决这一职工群众反映强烈的难点问题,为基地离退休职工办实事。二是不断改善职工工作场所和办公室环境状况,在办公楼安设旗台旗杆,为常态化开展职工爱国主义教育提供设施。三是切实履行帮扶济困职责,开展元旦春节“送温暖”和中秋国庆慰问活动。四是切实服务好离退休职工,按要求足额兑现离退休职工和遗属的各项待遇。五是保障职工基本权益,根据相关政策办好职工集体福利,组织开展各类工会活动。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

说明:

1.我单位2025年度没有一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

2.我单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.我单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

4.我单位是其他事业单位,无机关运行经费支出,2025年度没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

5.我单位2025年度没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省有色地质局三〇六队2025年度收入合计56,528,329.17元。其中:财政拨款收入10,648,718.09元,占总收入的18.84%;上级补助收入5,000,000.00元,占总收入的8.85%;事业收入39,595,088.89元(含教育收费0.00元),占总收入的70.04%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1,284,522.19元,占总收入的2.27%。

与上年相比,收入合计减少606,535.86元,下降1.06%。其中:财政拨款收入增加1,030,758.09元,增长10.72%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少2,057,992.93元,下降4.94%;其他收入增加420,698.98元,增长48.70%。主要原因是:1.上级主管部门加大对我单位民生保障等专项经费的扶持力度,导致财政拨款收入增加;2.市场项目收款难度较大,导致事业收入减少;3.本年度收到往期房租和高新技术企业补贴等款项,导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省有色地质局三〇六队2025年度支出合计52,131,884.51元。其中:基本支出46,964,433.14元,占总支出的90.09%;无项目支出;上缴上级支出5,167,451.37元,占总支出的9.91%;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加835,255.22元,增长1.63%。其中:基本支出增加1,951,662.18元,增长4.34%;上缴上级支出减少1,116,406.96元,下降17.77%;主要原因是:1.本年度人员经费增加,导致基本支出增加;2.本年度归还局内借款扶持金及借款扶持金利息减少,导致上缴上级支出减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障云南省有色地质局三〇六队机构正常运转的日常支出46,964,433.14元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,761,894.88元,占基本支出的59.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,202,538.26元,占基本支出的40.89%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障云南省有色地质局三〇六队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省有色地质局三〇六队2025年度一般公共预算财政拨款支出10,648,718.09元,占本年支出合计的20.43%。与上年相比增加1,030,758.09元,增长10.72%,完成年初预算的109.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2,122,918.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%,完成年初预算的99.95%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是:财政拨款指标1161.91元被财政收回。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出7,637,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.72%,完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费基本支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出888,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%,完成年初预算的0.00%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是:我单位财政拨款的住房公积金年初预算指标全额下达在局(本级),待预算批复后,向省财政厅申请进行预算调剂到我单位,故造成预决算差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

我局财政经费预算继续执行经费预算包干,按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则,本着勤俭节约、严格控制的要求,没有在财政拨款预算中安排2025年“三公”经费预算,因经营业务需要列支的“三公”经费纳入单位资金预算。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省有色地质局三〇六队2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:我单位是其他事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,云南省有色地质局三〇六队资产总额83,633,985.38元,其中,流动资产56,330,779.24元,固定资产15,502,843.17元(净值),对外投资及有价证券7,106,483.04元,在建工程0.00元,无形资产3,852,772.78元(净值),其他资产841,107.15元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15,890,270.72元,其中固定资产减少573,328.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值135,461.00元;报废报损资产9项,账面原值100,574.31元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋10,068.16平方米,账面原值6,270,240.74元,实现资产使用收入536,010.70元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额49,900.00元,其中:政府采购货物支出49,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,900.00元,其中:授予小微企业合同金额49,900.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表(附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经费预算包干:云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法,即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理,包干使用,超支不补,结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分,全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。

基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按性质分为人员经费和日常公用经费。

附件:1.云南省有色地质局三〇六队2025年度部门决算公开附表

          2.云南省有色地质局三〇六队2025年度国有资产使用情况表

          3.云南省有色地质局三〇六队2025年项目支出绩效自评表

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